สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพการพัฒนากาย/จิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15,000.00
2
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
6,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6,500.00
3
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3,000.00
4
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
1,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
1,400.00
5
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
1,300,360.00
73,650.00
1,124,296.08
1,197,946.08
86.46%
92.12%
102,413.92
6
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร
2,686,109.00
0.00
2,541,620.00
2,541,620.00
94.62%
94.62%
144,489.00
7
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
154,146.00
0.00
146,946.00
146,946.00
95.32%
95.32%
7,200.00
8
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
223,380.00
0.00
222,619.43
222,619.43
99.65%
99.65%
760.57
9
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
10
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
9,428.00
0.00
9,428.00
9,428.00
100.00%
100.00%
0.00
11
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
900.00
0.00
900.00
900.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,410,223.00
73,650.00
4,055,809.51
4,129,459.51
91.96%
93.63%
280,763.49
×
×
×